当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县委政策研究室
(一)承担建始县委全面深化改革委员会的日常事务工作;负责全县全面深化改革重大问题的政策研究,收集、编发和上报有关改革问题的信息资料;负责拟定全县全面深化改革规划,受理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,统筹有关方面提出的改革工作方案和措施,组织并且开展重要改革方案论证;负责协调、督促有关方面落实县委及县委全面深化改革委员会的决策部署和工作要求;完成县委全面深化改革委员会交办的其他任务。
(二)承担建始县委财经委员会的日常事务工作;负责全县经济社会持续健康发展和生态文明建设的重大事项的政策研究,协调县委财经委员会的专题调研工作,收集、编发和上报有关重要信息,组织并且开展全县经济发展形势分析;负责受理有关方面提出的重要财经事项的相关请示;负责全县重大经济工作协调推动,统筹处理重大经济问题,推动、督促有关方面落实县委及县委财经委员会确定的财经政策和决定事项;完成县委财经委员会交办的其他任务。
(三)负责起草县党代会的县委工作报告和县委全委会的县委常委会工作报告;根据县委领导指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改县委的重要文件,对县委的方针、政策等规范性文件进行审核把关、跟踪调查和成果评估,总结推广全县各行各业贯彻县委方针、政策过程中的典型经验。负责起草、修改县委主要领导的重要文稿,对其他县委领导公开发表的文稿进行审核把关;围绕县委中心工作,发挥调研中心作用,组织、协调、指导全县各级各部门的调研力量,对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的全局性、战略性、综合性、长期性问题做出详细的调查研究,提出政策性建议;联络有关研究机构、专家学者和知名人士为全县改革发展稳定工作献计献策。负责宏观形势的跟踪分析、上级政策的收集整理、国内各地政策信息的比较研究和基层社情民意的汇总研判,为县委决策提供相关建议和咨询;完成县委交办的其他任务。
(四)负责全县党委系统信息化体系建设;负责宏观形势的跟踪分析、上级政策的收集整理、各地政策信息的比较研究、基层社情民意的汇总研判,形成意见建议供领导决策参考;负责承办内部刊物《领导参阅》《调查与研究》和全面深化改革、财经工作简报;负责上级党内刊物的组稿、分发工作,完成领导交办的其他工作。
(一)秘书股。负责机关日常运转工作,完成领导交办的其他任务。(二)综合经济股。负责对全县经济领域的重大问题做出详细的调查研究,提出政策性建议;负责起草、修改县委关于经济领域的重要文件和县委主要领导关于经济领域的重要文稿;负责经济体制改革的规划、督导工作;完成领导交办的其他任务。(三)社会持续健康发展股。负责对全县文化、社会、生态文明等领域的重大问题做出详细的调查研究,提出政策性建议;负责起草、修改县委关于文化、社会、生态文明等领域的重要文件和县委主要领导关于文化、社会、生态文明等领域的重要文稿;负责文化体制改革、社会体制改革、生态文明体制改革等领域的规划、督导工作;完成领导交办的其他任务。
(四)党建政治股。负责对全县政治、党的建设等领域的重大问题做出详细的调查研究,提出政策性建议;负责起草、修改县委关于政治、党的建设等领域的重要文件和县委主要领导关于政治、党的建设等领域的重要文稿;负责政治体制改革、党的建设制度改革等领域的规划、督导工作。
建始县委政策研究室 2025年收支总预算 209.33万元。收入全部为财政拨款(补助),无另外的收入。支出项目(功能科目)包括:一般公共服务支出154.84万元、社会保障和就业支出22.85万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出 14.39万元、农林水支出 10 万元。较 2023 年预算总收支增加了 17.48 万元。增加根本原因是:上年度在职人员10人,本年度增加了1人,人员经费预算增加,公用经费预算增加。
建始县委政策研究室2025年收入总体预算全部为财政拨款收入209.33元。较上年度增加了17.48万元,增加根本原因:上年度在职人员10人,本年度增加了1人,人员经费预算增加,公用经费预算增加。
建始县委政策研究室2025年支出总预算209.33万元。基本支出186.53万元,占比89.1%;项目支出22.8万元,占比10.9%。
基本支出最重要的包含(功能分科目) :行政运行142.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.23 万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.62万元,行政单位医疗7.26万元,住房公积金 14.39万元。基本支出较 2024年增加17.48万元,变化原因是本年度人员增加1人,导致预算增加。
项目支出最重要的包含(功能分科目) :一般行政管理事务 22.8 万元,政策研究调研业务6.4万元,深化改革调研业务6.4万元。乡村振兴工作经费10万元,项目支出较 2024年减少了0万元,与上年度一致。
建始县委政策研究室2025年收支总预算209.33万元。收入全部为财政拨款收入。支出项目(功能科目)包括:一般公共服务支出 154.84万元、社会保障和就业支出22.85万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出14.39万元、农林水支出10万元。较 2024年预算总收支增加了17.48万元,增加原因:上年度在职人员10人,本年度在职人员增加了1人,人员经费预算增加,公用经费预算增加。
建始县委政策研究室2025年一般公共预算收入当年拨款209.33万元, 较2024年预算总收支增加了17.48万元,根本原因:上年度在职人员10人,本年度在职人员增加了1人,人员经费预算增加,公用经费预算增加。
一般公共服务(类)支出154.84万元,占总支出73.98%;社会保障和就业(类)支出22.85万元,占总支出10.92%;卫生健康支出7.26万元,占总支出 3.46%;住房保障(类)支出14.39万元,占总支出6.87%、农林水支出10万元,占总支出4.77%。
(1)建始县委政策研究室2025年一般公共预算基本支出拨款186.53万元,其中:人员经费164.66万元;公用经费21.88万元。
一般公共服务支出(类)党委办公室及机构事务(款)行政运行(项)支出142.04万元,较上年执行数增加了9.98万元,增加了7.56%,根本原因:在职人员增加1人,有关人员工资及公用经费预算增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.23万元,较上年执行数增加了1.41万元,增加了10.2%,根本原因:在职人员增加1人,相关经费预算增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.62万元,较上年执行数增加了0.71万元,增加了10.27%,根本原因:在职人员增加1人,相关经费预算增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.26万元,较上年执行数增加了1.03万元,增加了16.53%,根本原因:在职人员增加1人,卫生健康支出预算增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.39万元,较上年执行数增加了,2.2万元,增加了18.05%,根本原因:在职人员增加1人,住房公积金单位缴费部分预算支出增加,上年度考核奖部分预算了公积金单位缴费,实际未缴费。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出10万元,较上年执行数增加了8.14万元,根本原因:去年驻村工作人员为1人,为保证驻村工作顺利开展,更好地应对各方面问题,完成年度驻村工作任务,相关经费支出预算与上年预算一致。
2025年一般公共预算基本支出186.53万元,其中:人员经费164.65万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。公用经费21.88万元,最重要的包含办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2025年建始县委政策研究室有4个内设机构,机关运行经费预算总计21.88万元。较2024年机关运行经费18.37万元增加了3.51万元。增加原因是本年度在职人员增加1人,运转经费增加了相关预算。
2025 年机关运行经费包括:办公费 1.2 万元、印刷费1.5万元、手续费0.2万元、水费0.7万元、电费0.7万元、邮电费 0.73万元、差旅费 1.34万元、维修(护) 费 0.2万元、租赁费0.2万元、会议费 0.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.15万元、 工会经费 1.51万元、福利费 1.88万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出6.11万元。
建始县委政策研究室 2025年“三公”经费预算数为 0.3 万元,全部为财政拨款。
其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费 0.3万元,结合近三年“三公”经费支出情况分析,2025年“三公”经费较 2024年预算增加0.1万元,增加的根本原因是2024年规划办公室设在我室后关于规划工作的接待费增加。
2025年建始县委政策研究室政府采购预算总额 0.25万元, 其中:政府采购货物 0.25万元,政府采购服务0万元。较2024年政府采购货物预算总额增加0.05万元,增减变化原因:2025年根据单位实际运转需要增加了政府采购货物预算。
截至2024年底,县委政策研究室的办公场所由机关事务管理服务中心统一配置。一般公务用车0辆,执法办案用车0辆,单位单价50万元以上的通用设备,无价值在100万元以上的大型设备。2025年部门预算未安排购置车辆。
2025年建始县委政策研究室编列的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22.8万元。根据省、州、县政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:
政策调研绩效目标:发挥调研中心作用,组织、协调、指导全县各级各部门的调研力量,促进全县政研队伍建设,并顺利开展政策分析、调查研究等工作,服务于全县中心大局,为县领导决策提供参谋服务,促进社会持续健康发展与进步,完成政策研究现行文件在线归档工作。
深化改革调研绩效总目标:负责全县全面深化改革重大问题的政策研究,收集、编发和上报有关改革问题的信息资料;负责拟定全县全面深化改革规划与相关请示;协调、督促落实县委及县委全面深化改革委员会的决策部署和工作要求;完成县委全面深化改革委员会办公室现行文件在线归档工作。
乡村振兴衔接资金项目绩效总目标:保障驻村工作顺利开展,完成年度乡村振兴驻村工作,改善驻村工作环境。
整体绩效评价情况:本单位将合理的安排财政各项支出,按预算标准执行,确保行机关各项工作正常运作,力求提升机关管理制度化、科学化水平;服务经济社会持续健康发展,实现资源优化配置,提高财政资金使用效益,逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。
表8《政府性基金预算支出表》为空表,建始县委政策研究室本年度无政府性基金资金安排支出,故此表无数据。
1、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、信息化建设:反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统(简称GFMIS),是利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统称。
9、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费。
13、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。在全国机关、企业和事业单位在职职工 中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
联系人:翟经理
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